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如皋市交通产业集团组织开展下属子公司内部控制情况审计调查工作
来源:市审计局 发布时间:2023-10-19 字体:[ ]

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近日,如皋市交通产业集团有限公司监察审计法务部联合集团党群人事部、财务管理部组成内部审计小组,对集团下属子公司——如皋市皋港自来水公司内部控制情况开展审计调查。

内审人员通过查阅内控制度、核对相关台账、抽查财务凭证及会议纪要等方式,聚焦“三重一大”决策规范执行、内部制度建设、职工薪酬管理、财务审批规范等方面,审查子公司组织架构和权责分配是否合理、决策审批程序执行是否严谨、内控制度关键环节是否独立、人员管理与绩效考核机制是否健全、资金和资产管理是否规范等事项,助力子公司持续稳定健康发展。

图为10月17日,审计人员在皋港自来水公司审查资料现场。

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如皋市交通产业集团组织开展下属子公司内部控制情况审计调查工作
来源:市审计局 发布时间:2023-10-19 字体:[ ]

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近日,如皋市交通产业集团有限公司监察审计法务部联合集团党群人事部、财务管理部组成内部审计小组,对集团下属子公司——如皋市皋港自来水公司内部控制情况开展审计调查。

内审人员通过查阅内控制度、核对相关台账、抽查财务凭证及会议纪要等方式,聚焦“三重一大”决策规范执行、内部制度建设、职工薪酬管理、财务审批规范等方面,审查子公司组织架构和权责分配是否合理、决策审批程序执行是否严谨、内控制度关键环节是否独立、人员管理与绩效考核机制是否健全、资金和资产管理是否规范等事项,助力子公司持续稳定健康发展。

图为10月17日,审计人员在皋港自来水公司审查资料现场。

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