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南通市审计局印发《2025年全市内部审计工作指导意见》
来源:市审计局 发布时间:2025-05-20 字体:[ ]

近日,南通市审计局印发《2025年全市内部审计工作指导意见》,从五个方面明确全年内部审计工作重点,进一步强化对内部审计工作的指导和监督。

一是坚持和加强党对内部审计工作的领导。认真落实党组织直接领导内部审计工作的制度机制;健全完善内部审计管理体制,明确职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等内容,鼓励有条件的单位设立审计委员会或审计工作领导小组,增强内部审计的独立性和权威性;建立内部审计重大事项请示报告制度,实现党组织对内部审计工作把方向、管大局、保落实。

二是切实发挥内部审计“前哨”作用。聚焦重大决策部署、风险隐患防范、权力运行规范、项目建设管理等方面开展内部审计,深入分析制度漏洞、管理缺陷、执行偏差,着力推动政策措施落地见效、遵守财经纪律、维护经济安全、促进内管干部经济责任落实、提升各单位建设管理水平。

三是注重提升内部审计监督水平。修订完善业务管理、质量控制、绩效考核等内部审计管理制度,优化内部审计业务流程,确保内部审计工作科学规范。积极运用大数据、云计算、人工智能等技术赋能内部审计工作数字化转型,提高内部审计质效。强化与纪检监察、巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,放大内部审计成效。

四是充分激发内部审计监督活力。加强内部审计理论和应用研究,切实做到“研以致用”;探索设立国有企业总审计师制度,提高内部审计在公司治理中的地位和作用;组织开展内部审计工作座谈会、搭建内部审计信息交流和共享平台,积极宣传内部审计亮点工作、经验做法、工作成果,提升内部审计的公信力和影响力,为内部审计营造良好的工作氛围。

五是持续强化内部审计工作指导。审计机关通过组织集中培训、送教上门、举办技能竞赛、“以审代训”等方式,强化内部审计工作指导,推动提升内部审计人员综合素质。对开发园区内部审计开展调研,推动园区内部审计工作迈上新台阶;通过政策解读,指导各单位及时修订相关制度,有效提升内部审计规范性。

南通市审计局印发《2025年全市内部审计工作指导意见》
来源:市审计局 发布时间:2025-05-20 字体:[ ]

近日,南通市审计局印发《2025年全市内部审计工作指导意见》,从五个方面明确全年内部审计工作重点,进一步强化对内部审计工作的指导和监督。

一是坚持和加强党对内部审计工作的领导。认真落实党组织直接领导内部审计工作的制度机制;健全完善内部审计管理体制,明确职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等内容,鼓励有条件的单位设立审计委员会或审计工作领导小组,增强内部审计的独立性和权威性;建立内部审计重大事项请示报告制度,实现党组织对内部审计工作把方向、管大局、保落实。

二是切实发挥内部审计“前哨”作用。聚焦重大决策部署、风险隐患防范、权力运行规范、项目建设管理等方面开展内部审计,深入分析制度漏洞、管理缺陷、执行偏差,着力推动政策措施落地见效、遵守财经纪律、维护经济安全、促进内管干部经济责任落实、提升各单位建设管理水平。

三是注重提升内部审计监督水平。修订完善业务管理、质量控制、绩效考核等内部审计管理制度,优化内部审计业务流程,确保内部审计工作科学规范。积极运用大数据、云计算、人工智能等技术赋能内部审计工作数字化转型,提高内部审计质效。强化与纪检监察、巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,放大内部审计成效。

四是充分激发内部审计监督活力。加强内部审计理论和应用研究,切实做到“研以致用”;探索设立国有企业总审计师制度,提高内部审计在公司治理中的地位和作用;组织开展内部审计工作座谈会、搭建内部审计信息交流和共享平台,积极宣传内部审计亮点工作、经验做法、工作成果,提升内部审计的公信力和影响力,为内部审计营造良好的工作氛围。

五是持续强化内部审计工作指导。审计机关通过组织集中培训、送教上门、举办技能竞赛、“以审代训”等方式,强化内部审计工作指导,推动提升内部审计人员综合素质。对开发园区内部审计开展调研,推动园区内部审计工作迈上新台阶;通过政策解读,指导各单位及时修订相关制度,有效提升内部审计规范性。

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