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“审计监督随行”模式构建多方联动一体监督格局
来源:市审计局 发布时间:2025-05-28 字体:[ ]

近年来,南通市审计局优化资源配置,创新方式方法,积极探索和深化“审计监督随行”模式,加强与各类监督的贯通协同,充分发挥审计监督专业性优势,深化成果共享、强化结果运用,着力推动构建衔接顺畅、保障有力、配合有效的“大监督”工作格局,护航经济社会高质量发展。

多方位联动,强化协同引领。推动地方党委审计委员会先后出台《关于建立组织人事、机构编制监督与审计监督贯通协作工作机制的意见》《关于建立国家审计-内部审计-社会审计协同机制的意见》等文件,进一步完善审计监督体系。在建立“纪审”联动、“巡审”结合协同配合、信息互通、边审边移等有效机制基础上,建立审计监督与组织人事、财政监督、检察公益诉讼、统计监督、数据管理的贯通协同多项机制,从日常信息沟通、工作联通、成果融通、线索移送等方面,实现协作配合长效管理。根据交办,选派骨干充实人大预算审查力量,先后对市场监管、工信等部门预算执行和决算草案实施审计,揭示部分省级专项资金预算执行率未达绩效目标、往来款项长期挂账未上缴财政、资产未及时入账等问题;进一步深化财审协作,在财政收支审计、国企审计等项目上,适时选派审计力量协作开展监督检查,同时积极共享审计报告、财政检查报告,确保监督有的放矢、精准有效。

全流程协作,推动质效提升。强化审计项目计划编制环节的沟通协作、协调对接,推动“经济体检”更好融入人大预算监督、巡视巡察、财会监督,进一步突出监督重点。在审计项目实施过程中,围绕重大政策落实、经济责任、财政金融、民生保障、资源环境、乡村振兴等重点领域,与各类监督同向发力,避免监督盲区,做到监督全覆盖;同时结合审计项目,围绕内容的真实性、数据的准确性、取证的完整性、披露问题的充分性等方面,对社会审计机构审计报告质量开展核查,促进社会审计机构职业自律和规范发展。列入2024年度计划的30个项目共查出问题122个、主要问题金额268.89亿元,提出审计建议101条,出具的28篇审计专报有17篇获市领导批示;促进审计发现问题整改落实金额56.18亿元、制定被审计地区及单位完善规章制度114项。

全链条管理,凝聚整改合力。统筹发挥好审计推动纠正偏差、完善制度、深化改革的作用,兼顾监督内容的差异性,重点关注被审计单位和相关人员重大违纪违法行为情况,确保应审尽审,定性准确,为案件线索移送和后续查处提供有力支撑。坚持发现问题和推动问题整改“两手抓两手都要硬”,配合做好上级审计涉通问题的整改督促、协调沟通工作,做好审计监督的“下半篇文章”。截至2024年底,上级涉通审计整改项目8个,问题总数450个,已到整改期并完成整改161个,正按序时整改289个。同时加强与市检察院公益诉讼检察的贯通协作,形成南通市审计机关移送公益诉讼线索适用情形,涉及国有土地使用权等10大领域25种情形,进一步推动审计查出问题的整改落实和成果利用,形成审计查出问题整改良性循环、闭环管理。

“审计监督随行”模式构建多方联动一体监督格局
来源:市审计局 发布时间:2025-05-28 字体:[ ]

近年来,南通市审计局优化资源配置,创新方式方法,积极探索和深化“审计监督随行”模式,加强与各类监督的贯通协同,充分发挥审计监督专业性优势,深化成果共享、强化结果运用,着力推动构建衔接顺畅、保障有力、配合有效的“大监督”工作格局,护航经济社会高质量发展。

多方位联动,强化协同引领。推动地方党委审计委员会先后出台《关于建立组织人事、机构编制监督与审计监督贯通协作工作机制的意见》《关于建立国家审计-内部审计-社会审计协同机制的意见》等文件,进一步完善审计监督体系。在建立“纪审”联动、“巡审”结合协同配合、信息互通、边审边移等有效机制基础上,建立审计监督与组织人事、财政监督、检察公益诉讼、统计监督、数据管理的贯通协同多项机制,从日常信息沟通、工作联通、成果融通、线索移送等方面,实现协作配合长效管理。根据交办,选派骨干充实人大预算审查力量,先后对市场监管、工信等部门预算执行和决算草案实施审计,揭示部分省级专项资金预算执行率未达绩效目标、往来款项长期挂账未上缴财政、资产未及时入账等问题;进一步深化财审协作,在财政收支审计、国企审计等项目上,适时选派审计力量协作开展监督检查,同时积极共享审计报告、财政检查报告,确保监督有的放矢、精准有效。

全流程协作,推动质效提升。强化审计项目计划编制环节的沟通协作、协调对接,推动“经济体检”更好融入人大预算监督、巡视巡察、财会监督,进一步突出监督重点。在审计项目实施过程中,围绕重大政策落实、经济责任、财政金融、民生保障、资源环境、乡村振兴等重点领域,与各类监督同向发力,避免监督盲区,做到监督全覆盖;同时结合审计项目,围绕内容的真实性、数据的准确性、取证的完整性、披露问题的充分性等方面,对社会审计机构审计报告质量开展核查,促进社会审计机构职业自律和规范发展。列入2024年度计划的30个项目共查出问题122个、主要问题金额268.89亿元,提出审计建议101条,出具的28篇审计专报有17篇获市领导批示;促进审计发现问题整改落实金额56.18亿元、制定被审计地区及单位完善规章制度114项。

全链条管理,凝聚整改合力。统筹发挥好审计推动纠正偏差、完善制度、深化改革的作用,兼顾监督内容的差异性,重点关注被审计单位和相关人员重大违纪违法行为情况,确保应审尽审,定性准确,为案件线索移送和后续查处提供有力支撑。坚持发现问题和推动问题整改“两手抓两手都要硬”,配合做好上级审计涉通问题的整改督促、协调沟通工作,做好审计监督的“下半篇文章”。截至2024年底,上级涉通审计整改项目8个,问题总数450个,已到整改期并完成整改161个,正按序时整改289个。同时加强与市检察院公益诉讼检察的贯通协作,形成南通市审计机关移送公益诉讼线索适用情形,涉及国有土地使用权等10大领域25种情形,进一步推动审计查出问题的整改落实和成果利用,形成审计查出问题整改良性循环、闭环管理。

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